Orden de Compra. Nº599255-15-SE18 "Compra art de librería jardín Paso a Pasito"
Recuerde que el responsable del pago es Daem Municipalidad de Mariquina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 599255-15-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-02-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra art de librería jardín Paso a Pasito
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina2Unidadfrascos de colafria  $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.980
14111531
Libros o cuadernos de registro2Unidadlibro de actas  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
14111610
Cartulina25Unidadpliego goma (blanco,piel ,amarillo)  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250
44111516
Agendas8Unidadagendas  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.920 $ 23.920
24112209
Contenedor de paredes rectas14Unidadcontenedores transparentes  $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.060 $ 46.060
86131502
Pintura4Unidadset pintacaritas  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.960 $ 19.960
90141501
Ligas deportivas10Unidadbolsa ligas de colores  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
44101801
Calculadoras o accesorios2Unidadcalculadora  $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.980 $ 17.980
60124317
Masa de modelado20Unidadcajas de plasticinas  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
44122001
Archivadores de fichas4Unidadarchivadores de oficio  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
31201517
Cinta para empaquetar10Unidadscotch  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
24141509
Cuerda de goma,10Unidadpita sisal  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos40Unidadesferas de plumavit  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
14111509
Artículos de papelería1Unidadrema tamaño carta  $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.490 $ 3.490
14111509
Artículos de papelería3Unidadresma tamaño oficio  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.970
44121611
Perforadoras2Unidadperforadoras  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
Total Neto $ 276.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 276.330

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.