Orden de Compra. Nº599255-190-SE13 "Compra material didáctico y de enseñanza S.C Pelch"
Recuerde que el responsable del pago es Daem Municipalidad de Mariquina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 599255-190-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2013
Nombre de la Orden de Compra Compra material didáctico y de enseñanza S.C Pelch
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090
Comuna Mariquina
Impuesto 27439,99
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1Resma Resmas opalinas $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.546 $ 15.546
14111610
Cartulina20Pliego Sobres de cartulina española $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.260 $ 50.260
60123201
Cintas de papel20Rollo Cintas angostas 2 mts. $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.240
12352310
Siliconas20Barra Barras de silicona $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
12352310
Siliconas2Unidad Pistolas de silicona $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
14121812
Papel fotográfico2Paquete Paquete de papel fotográfico $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.026
14111509
Artículos de papelería6Pliego Papel crepé lilas $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.472 $ 2.472
44121708
Marcadores7Unidad Marcadores $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.236 $ 5.236
25132002
Globos de aire caliente6Bolsa Paquetes de globos $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.078 $ 15.078
31201503
Cintas adhesivas de protección6Rollo Cintas engomadas $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.488 $ 4.488
60123001
Figuras de goma Eva10Pliego Pliegos de goma eva $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
14111610
Cartulina10Pliego Cartón duplex $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
60121112
Cartón piedra10Pliego Cartón piedra $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
44121708
Marcadores3Unidad Marcadores dorados $ 1.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.749 $ 4.749
24102208
Infladores de aire2Unidad Infladores $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Total Neto $ 144.421
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.440
TOTAL OC $ 171.861


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.