Orden de Compra. Nº599255-196-SE12 "Compra materiales aseo para Sala Cuna Ciruelos"
Recuerde que el responsable del pago es Daem Municipalidad de Mariquina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 599255-196-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-10-2012
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales aseo para Sala Cuna Ciruelos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-10-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor lavuelta
Razón Social JORGE ADAN MESAS ARIAS
R.U.T. 9.010.177-3
Sucursal lavuelta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos15Unidad no definida Poett líquido piso $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.250 $ 20.250
42132205
Guantes quirúrgicos5Caja Guantes quirúrgicos $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
47131618
Mopas húmedas5Unidad Traperos para piso $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
14111704
Papel higiénico40Unidad Papel higiénico $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
47131803
Desinfectantes domésticos20Litro Alcohol $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.800 $ 51.800
11121802
Algodón10Paquete Algodones $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
14111703
Toallas de papel30Paquete Toalla Nova $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
53131624
Toallitas húmedas15Paquete Toallas húmedas $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.250 $ 20.250
47131803
Desinfectantes domésticos25Paquete Toallas desinfectantes clorox $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
Total Neto $ 252.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 252.950

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.