Orden de Compra. Nº599255-201-SE13 "Compra materiales aseo para Sala Cuna Est. Mariqui"
Recuerde que el responsable del pago es Daem Municipalidad de Mariquina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 599255-201-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2013
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales aseo para Sala Cuna Est. Mariqui
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-18-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090
Comuna Mariquina
Impuesto 68324,95
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juana huenchul cabezas
Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA
R.U.T. 11.590.490-6
Sucursal juana huenchul cabezas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131624
Toallitas húmedas10Paquete TOALLAS HUMEDAS.HIPOALG BABYLAND POCKET 50 UN. $ 1.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.820 $ 11.820
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad LIMPIADOR VIM LIQ. 1LT REC. $ 1.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.680 $ 16.680
52101508
Felpudos2Unidad LIMPIA PIES 50 * 70 GOMA/SISAL $ 2.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.252 $ 5.252
47131811
Productos de lavandería10Unidad DETERGENTE OMO 400GRS. $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.850 $ 9.850
14111701
Papel facial30Unidad PAÑUELOS DESECHABLES CAJA STANDART $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.740 $ 10.740
11121802
Algodón10Paquete ALGODON AMERICANO 250 GRS $ 1.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.770 $ 16.770
47131803
Desinfectantes domésticos10Litro ALCOHOL DESNATURALIZADO 125 CC 95 % $ 2.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.480 $ 23.480
53131608
Jabones10Unidad JABON LIQ. 900 CC. GLICERINA HIPO LE SANCY $ 1.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.480 $ 14.480
53102305
Pañales para bebé1Paquete PAÑAL SET DE 20 UNID HUGGIES XXG $ 9.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.220 $ 9.220
42131604
Gorras con cordones para personal sanitario2Caja COFIAS * 50 UNID $ 7.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.612 $ 14.612
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario5Caja PECHERAS DESECHABLES * 10 UNID. $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.250 $ 18.250
47131806
Barniz o ceras de muebles2Unidad LUSTRAMUEBLES 500 CC LAVANDA $ 1.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.930 $ 2.930
47131615
Escobillones1Unidad ESCOBILLON PLASTICO DOÑA CLORINDA $ 1.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.191 $ 1.191
47131502
Paños de limpieza6Unidad PAÑO ABSORB. DANZARINA 20X20 AMARILLO vileda $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244
12191501
Solventes aromáticos12Unidad DESINFECTANTE A/SOL LYSOFORM A/BACT. ORIG. 360 CC $ 2.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.564 $ 27.564
47131803
Desinfectantes domésticos10Litro DESINFECTANTE PARA PISOS LYSOFORM . $ 2.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.050 $ 24.050
12191501
Solventes aromáticos3Unidad DESODORANTE ELECT. POETT . $ 3.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040
52101508
Felpudos1Unidad FELPUDO BIENVENIDO 50X75CM $ 8.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.292 $ 8.292
47121701
Bolsas de basura20Paquete BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX 10 UNID. $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980
47121701
Bolsas de basura20Paquete BOLSA BASURA 80 X 110 X 10 UNID $ 1.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.240 $ 22.240
12131706
Cerillas1Paquete FÓSFOROS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
47131824
Productos de limpieza de ventanas3Litro LIMPIA VIDRIOS C/GATILLO OSO 500 CC $ 771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.313 $ 2.313
46181504
Guantes protectores5Unidad GUANTE MULTIUSO MEDIANO LATEX JASPE $ 507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.535 $ 2.535
14111703
Toallas de papel20Paquete TOALLAS DESINFEC. CLOROX WIPES FRESH MULTIUSO 35 U $ 1.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.820 $ 32.820
53131616
Cremas o lociones homeopáticas o naturales5Tubo HIPOGLOS $ 4.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.140 $ 24.140
12161902
Detergentes surfactantes3Unidad LIMPIADOR CIF CREMA 750CC $ 1.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.052 $ 5.052
14111703
Toallas de papel30Rollo TOALLA PAPEL 1 ROLL. 12 MT. NOVA CLASICA H/DOBLE $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
12141901
Cloro Cl10Litro CLORO CLORINDA 1 LT. $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.330 $ 9.330
12161902
Detergentes surfactantes10Litro LIMPIADOR PISO 900 CC POETT SURTIDOS $ 1.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.730 $ 11.730
Total Neto $ 359.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.325
TOTAL OC $ 427.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.