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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
599255-219-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de materiales reparaciones DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4062-3-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Daem Municipalidad de Mariquina
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Facturación |
JOSE PUCHI Nº1090 |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PUCHI Nº1090 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ferreteria |
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Razón Social |
juan rolando marchant lagos
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R.U.T. |
16.528.072-5 |
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Sucursal |
ferreteria |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40141606
| Válvulas de descarga | 1 | Unidad | manilla descarga
| manilla descarga |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.500
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$ 2.500
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31201606
| Calafateos | 1 | Unidad | silicona baño-cocina | silicona baño-cocina |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.500
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$ 3.500
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31201606
| Calafateos | 1 | Unidad | silicona hojalatera | silicona hojalatera |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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40141702
| Grifos | 2 | Unidad | llave lavamanos | llave lavamanos |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.000
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$ 14.000
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40141703
| Boquillas de ducha | 2 | Unidad | ducha giratoria plástico | ducha giratoria plástico |
$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.000
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$ 8.000
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40141616
| Piezas de válvula o accesorios | 1 | Unidad | válvula admisión | válvula admisión |
$ 5.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.500
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$ 5.500
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40141716
| Sifones en P | 1 | Unidad | flapper | flapper |
$ 2.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.200
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$ 2.200
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Total Neto
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$ 41.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 41.700
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.