Orden de Compra. Nº599255-274-SE13 "Compra materiales didact. y de enseñ. S.C San Fran"
Recuerde que el responsable del pago es Daem Municipalidad de Mariquina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 599255-274-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-07-2013
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales didact. y de enseñ. S.C San Fran
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090
Comuna Mariquina
Impuesto 62200,3
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería6Unidad Arpilleras $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.032 $ 10.032
44122106
Chinches y tachuelas2Caja Perritos decoart $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168
60123601
Pegamento de purpurina6Unidad Escarcha $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
42141502
Palitos con casquillo de fibra2Paquete Set de palos de maqueta $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.026
44121802
Líquido corrector6Unidad Correctores $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544
44121707
Lápices de colores6Unidad Plumas $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.308 $ 7.308
14111509
Artículos de papelería1Resma Resma hojas de colores $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
60121001
Pinturas6Caja Temperas de colores $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.032 $ 10.032
14111531
Libros o cuadernos de registro1Unidad Libro de actas $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
44121707
Lápices de colores6Unidad no definida Lapices scripto jumbores $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.078 $ 15.078
14111509
Artículos de papelería4Resma Resma canson colores surtidos $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016
11101507
Grafito3Caja Cajas de lapices grafitos $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.539 $ 7.539
60124317
Masa de modelado12Caja Plasticinas $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.064 $ 20.064
44121709
Lápices de cera12Caja Lapices de cera $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.064 $ 20.064
44121618
Tijeras1Unidad Tijera adulto $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash2Unidad Pendrive $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.110 $ 15.110
14111509
Artículos de papelería12Rollo Rollos de kraft $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
11131501
Plumas5Paquete Set de plumas $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.360
60101722
Libretas de notas11Unidad Libreta de stickers $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.392 $ 18.392
23101502
Perforadoras1Unidad Perforadora multiple $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.387 $ 16.387
44122103
Corchetes1Unidad Corchetera multiple $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.387 $ 16.387
55101510
Libros de lectura de entretención4Paquete Pack cuentos $ 21.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.016 $ 84.016
Total Neto $ 327.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.200
TOTAL OC $ 389.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.