Orden de Compra. Nº599255-28-SE18 "Compra art de librería Jardín "Sueños de Niños""
Recuerde que el responsable del pago es Daem Municipalidad de Mariquina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 599255-28-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra art de librería Jardín "Sueños de Niños"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza3Unidadpañolenci  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
14111610
Cartulina4Unidadsobre cartulina  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960
14111610
Cartulina5Unidadpliego cartulina  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
44121506
Sobres estándar3Unidadsobre gamuzina  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
60123901
Lentejuelas o ribetes decorativos6Unidadlentejuelas  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
56101606
Maceteros4Unidadmaceteros  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
24112602
Tarros3Unidadcontenedores medianos  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.970 $ 14.970
41123401
Vasos de dosificación20Unidadvasos plasticos  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
44121706
Lápices de madera1Unidadcaja lapices grafitos  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
31201603
Gomas1Unidadcaja de gomas  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
51212029
Centella asiática2Unidadcintella  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
12142206
Fuentes de gama4Unidadfuente mediana plastica  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
14111531
Libros o cuadernos de registro3Unidadcuentos  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.970
25174406
Paneles de instrumentos1Unidadpanderos  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
60131406
Xilófonos2Unidadxilofono  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
13111307
Espuma de goma2Unidadsobre goma eva  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
13111307
Espuma de goma2Unidadpliego goma eva  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380
43232503
Corrector ortográfico1Unidadcaja corrector  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
27111501
Hojas de cuchillo2Unidadcorta carton  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
60121148
Papel lustre2Unidadsobre papel lustre  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
44121506
Sobres estándar2Unidadsobre cartulina holografica  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4Unidadsilicona en barra glitter  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
11141604
Papel usado2Unidadsobre papel celofan  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
Total Neto $ 124.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 124.110

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.