Orden de Compra. Nº
599255-283-SE13
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Compra materiales de aseo para S. Cuna Pelchuquin
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Recuerde que el responsable del pago es Daem Municipalidad de Mariquina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
599255-283-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-07-2013
Nombre de la Orden de Compra
Compra materiales de aseo para S. Cuna Pelchuquin
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4062-18-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
JOSE PUCHI Nº1090
Comuna
Mariquina
Impuesto
47367,19
Dirección de Envío de la Factura
JOSE PUCHI Nº1090
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
juana huenchul cabezas
Razón Social
JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA
R.U.T.
11.590.490-6
Sucursal
juana huenchul cabezas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121802
Algodón
20
Paquete
ALGODON AMERICANO 250 GRS
$ 1.677,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.540
$ 33.540
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Litro
ALCOHOL DESNATURALIZADO 125 CC 95 % CON DOSIFICADOR
$ 2.348,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.960
$ 46.960
42132205
Guantes quirúrgicos
7
Caja
GUANTE QUIRURGICO LATEX C/100 CRANBERRY MEDIANO
$ 3.545,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.815
$ 24.815
47121701
Bolsas de basura
20
Paquete
BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX 10 UNID.
$ 599,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.980
$ 11.980
12141901
Cloro Cl
20
Unidad no definida
CLORO GEL 960 ML. CLORINDA
$ 1.049,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.980
$ 20.980
47131816
Desodorantes
1
Unidad
DESODORANTE ELECT. POETT .
$ 3.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.680
$ 3.680
14111703
Toallas de papel
20
Rollo
TOALLA PAPEL 1 ROLL. 12 MT. NOVA CLASICA H/DOBLE
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
47131816
Desodorantes
15
Unidad
LIMPIADOR DESINFECTANTE EN SPRAY CIF
$ 2.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.700
$ 41.700
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad
LIMPIADOR CIF CREMA 750CC
$ 1.684,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.736
$ 6.736
47131816
Desodorantes
20
Unidad
DESINFECTANTE A/SOL LYSOFORM A/BACT. ORIG. 360 CC
$ 2.297,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.940
$ 45.940
47131816
Desodorantes
3
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL ELECTRICO REPUESTO
$ 2.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.770
$ 7.770
Total Neto
$ 249.301
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.367
TOTAL OC
$ 296.668
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.