Orden de Compra. Nº599255-283-SE13 "Compra materiales de aseo para S. Cuna Pelchuquin"
Recuerde que el responsable del pago es Daem Municipalidad de Mariquina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 599255-283-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-07-2013
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de aseo para S. Cuna Pelchuquin
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-18-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090
Comuna Mariquina
Impuesto 47367,19
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juana huenchul cabezas
Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA
R.U.T. 11.590.490-6
Sucursal juana huenchul cabezas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón20Paquete ALGODON AMERICANO 250 GRS $ 1.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.540 $ 33.540
47131803
Desinfectantes domésticos20Litro ALCOHOL DESNATURALIZADO 125 CC 95 % CON DOSIFICADOR $ 2.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.960 $ 46.960
42132205
Guantes quirúrgicos7Caja GUANTE QUIRURGICO LATEX C/100 CRANBERRY MEDIANO $ 3.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.815 $ 24.815
47121701
Bolsas de basura20Paquete BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX 10 UNID. $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980
12141901
Cloro Cl20Unidad no definida CLORO GEL 960 ML. CLORINDA $ 1.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.980 $ 20.980
47131816
Desodorantes1Unidad DESODORANTE ELECT. POETT . $ 3.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.680
14111703
Toallas de papel20Rollo TOALLA PAPEL 1 ROLL. 12 MT. NOVA CLASICA H/DOBLE $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
47131816
Desodorantes15Unidad LIMPIADOR DESINFECTANTE EN SPRAY CIF $ 2.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.700
12161902
Detergentes surfactantes4Unidad LIMPIADOR CIF CREMA 750CC $ 1.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.736 $ 6.736
47131816
Desodorantes20Unidad DESINFECTANTE A/SOL LYSOFORM A/BACT. ORIG. 360 CC $ 2.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.940 $ 45.940
47131816
Desodorantes3Unidad DESODORANTE AMBIENTAL ELECTRICO REPUESTO $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.770 $ 7.770
Total Neto $ 249.301
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.367
TOTAL OC $ 296.668


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.