Orden de Compra. Nº599255-287-SE11 "Compra art de ferreteria para flora Martin Imigo"
Recuerde que el responsable del pago es Daem Municipalidad de Mariquina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 599255-287-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-08-2011
Nombre de la Orden de Compra Compra art de ferreteria para flora Martin Imigo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-6-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria franjamar
Razón Social CYNTIA MARICEL DE LOURDES MARCHANT LAGOS
R.U.T. 13.116.924-8
Sucursal ferreteria franjamar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz1Unidad no definidalitro de barnizlitro de barniz $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
27111508
Sierras5Unidad no definidamarcos de sierramarcos de sierra $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
31211904
Brochas3Unidad no definidabrochas chicasbrochas chicas $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
27111508
Sierras30Unidad no definidasierrassierras $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
86131502
Pintura6Unidad no definidatarros de pinturas diferentes colorestarros de pinturas diferentes colores $ 11.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.700 $ 71.700
23131507
Tela para lijar10Unidad no definidalijas finaslijas finas $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
23171535
Puntas de corte o soldadura1Unidad no definidaformonformon $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
31201610
Colas1Unidad no definidakilo de cola friakilo de cola fria $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Unidad no definidalitro de diluyentelitro de diluyente $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
Total Neto $ 96.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 96.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.