Orden de Compra. Nº599255-29-SE16 "Materiales para reparación Liceo San Luis de Alba"
Recuerde que el responsable del pago es Daem Municipalidad de Mariquina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 599255-29-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Materiales para reparación Liceo San Luis de Alba
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-13-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alexader
Razón Social ALEXANDER MAURICIO ERICES RUIZ
R.U.T. 12.991.675-3
Sucursal Alexader
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1Galónoleo crema brillanteoleo crema brillante $ 11.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.908 $ 11.908
44121634
Rollos dispensadores de pegamento1Galónpegamento para fijar goma antideslizantepegamento para fijar goma antideslizante $ 17.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.429 $ 17.429
31201603
Gomas1Unidadpiso goma protección descanso escalerapiso goma protección descanso escalera $ 7.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.142 $ 7.142
31201603
Gomas22Unidadpiso goma grada 5x300x200x200 mm. negropiso goma grada 5x300x200x200 mm. negro $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.058 $ 146.058
31211903
Equipo para protección1Unidadmascarilla de protección particulasmascarilla de protección particulas $ 848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 848 $ 848
31211904
Brochas2Unidadbrochas 3"brochas 3" $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Litrodiluyente sintéticodiluyente sintético $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
31211903
Equipo para protección1Parlentes de seguridad transparentelentes de seguridad transparente $ 856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 856 $ 856
53111601
Zapatos de hombre1Parzapatos de seguridadzapatos de seguridad $ 29.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
46181504
Guantes protectores1ParGuante protecciónGuante protección $ 2.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.813 $ 2.813
Total Neto $ 220.406
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 220.406

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.