Orden de Compra. Nº599255-295-SE12 "Compra de material de aseo para sala Cuna Ciruelos"
Recuerde que el responsable del pago es Daem Municipalidad de Mariquina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 599255-295-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-11-2012
Nombre de la Orden de Compra Compra de material de aseo para sala Cuna Ciruelos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-10-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor lavuelta
Razón Social JORGE ADAN MESAS ARIAS
R.U.T. 9.010.177-3
Sucursal lavuelta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura20Unidad no definida Bolsas de Basuras grande $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
53131608
Jabones10Bolsa Repuestos jabones $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
42132205
Guantes quirúrgicos10Caja Guantes quirurgicos $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
47131803
Desinfectantes domésticos20Unidad Lysoform spray $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidad Raid mata moscas y zancudos $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47131801
Limpiadores de suelos10Unidad Cera líquida $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
47121802
Removedores2Unidad Virutilla gruesa $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
47131602
Paños de limpieza absorbente5Unidad Traperos para piso $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
47131502
Paños de limpieza30Unidad Paños amarillos para lavar loza $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
46181504
Guantes protectores5Unidad Guantes amarillos $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidad Cif en crema $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
47131811
Productos de lavandería2kilogramo Detergente Omo $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
47131801
Limpiadores de suelos5Litro Virutilla líquida $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
47131803
Desinfectantes domésticos10Litro Cloro líquido $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
47131803
Desinfectantes domésticos10Litro Lysoform desinfectantes líquido $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
11121802
Algodón10Paquete Algodón $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
14111703
Toallas de papel30Paquete Toallas desinfectantes clorox $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
47131811
Productos de lavandería3Pote Vanich polvo ropa color $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.970 $ 14.970
14111703
Toallas de papel50Rollo Toalla Nova $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
14111704
Papel higiénico50Rollo Papel Higiénico $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
Total Neto $ 434.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 434.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.