Orden de Compra. Nº599255-316-SE11 "Compra art de libreria Escuela Flora Martin Imigo"
Recuerde que el responsable del pago es Daem Municipalidad de Mariquina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 599255-316-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2011
Nombre de la Orden de Compra Compra art de libreria Escuela Flora Martin Imigo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-12-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121118
Papel corrugado12Unidad no definidapliegos corrugadospliegos corrugados $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
31201603
Gomas4Unidad no definidagoma eva con glittergoma eva con glitter $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960
60121501
Rotuladores de base acuosa2Unidad no definidacaja plumones metalicoscaja plumones metalicos $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
42171806
Palos de convulsiones10Unidad no definidapalos de maquetapalos de maqueta $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
14111610
Cartulina16Unidad no definidacartulina metalicacartulina metalica $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040
60121112
Cartón piedra10Unidad no definidacarton piedracarton piedra $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
44122104
Clips para papel2Unidad no definidacajas de clipscajas de clips $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
44121704
Lápiz pasta10Unidad no definidalapiz pastalapiz pasta $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44122104
Clips para papel1Unidad no definidacaja de acoclipscaja de acoclips $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490 $ 2.490
31201610
Colas1Unidad no definidakilo de cola friakilo de cola fria $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
86131502
Pintura3Unidad no definidapinta carapinta cara $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
11111808
Arcilla común6Unidad no definidapaquetes de gredapaquetes de greda $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
Total Neto $ 63.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 63.550

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.