Orden de Compra. Nº599255-348-SE11 "Compra de art de ferreteria para Colegio San Jose"
Recuerde que el responsable del pago es Daem Municipalidad de Mariquina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 599255-348-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-09-2011
Nombre de la Orden de Compra Compra de art de ferreteria para Colegio San Jose
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-6-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria franjamar
Razón Social CYNTIA MARICEL DE LOURDES MARCHANT LAGOS
R.U.T. 13.116.924-8
Sucursal ferreteria franjamar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101605
ampolletas fluorescentes4Unidad no definidaequipos fluorecente  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
11141604
Papel usado2Unidad no definidahuincha de papel  $ 1.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.910 $ 2.910
31211906
Rodillos de pintar10Unidad no definidarodillos de chiporro  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
31211904
Brochas8Unidad no definidabrochas de 2"  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
11162123
Tejidos de cinta10Unidad no definidarollos cinta para pegar  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
31211505
Pinturas aceitosas35Unidad no definidagalones oleo brillante  $ 11.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.250 $ 418.250
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices12Unidad no definidalitros de diluyente  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 510.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 510.560

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.