Orden de Compra. Nº599255-360-SE11 "Compra art de libreria para Escuela Rural Tralcao"
Recuerde que el responsable del pago es Daem Municipalidad de Mariquina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 599255-360-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2011
Nombre de la Orden de Compra Compra art de libreria para Escuela Rural Tralcao
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-12-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas8Unidad no definidaplumones para pizarra  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
25132002
Globos de aire caliente2Unidad no definidabolsas de globos tricolor  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
82101801
Campañas publicitarias6Unidad no definidacampanas  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340
12131706
Cerillas5Unidad no definidacopihues grandes  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
41104303
Vasos anaeróbicos o accesorios200Unidad no definidavasos plumavit  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31201503
Cintas adhesivas de protección2Unidad no definidascotch grande  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
44122103
Corchetes1Unidad no definidacorchetera 26/6  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
55121722
Mástiles de bandera, piezas o accesorios8Unidad no definidarollo bandera+globo  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.920 $ 11.920
44122103
Corchetes1Unidad no definidaclavadora + corchetes  $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.990 $ 15.990
41103814
Mezcladores de remolino15Unidad no definidaremolino  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850
14111506
Papel para impresora del ordenador50Unidad no definidaopalina  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
55121722
Mástiles de bandera, piezas o accesorios13Unidad no definidaset bandera + escudo  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.570 $ 11.570
60141015
Cometas15Unidad no definidavolantines de la bandera  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.350 $ 13.350
60121501
Rotuladores de base acuosa2Unidad no definidaset plumones pinta cara  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
44101716
Perforadoras1Unidad no definidaperforadora  $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
60111408
Ondas o cintas decorativas30Unidad no definidaguirnaldas copihues(10) flores(10) cuadradas(10)  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
44121507
Sobres de catálogo50Unidad no definidasobres americano  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
Total Neto $ 149.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 149.600

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.