Orden de Compra. Nº599255-364-SE12 "MATERIALES DE FERRETERÍA COLEGIO SAN JOSE"
Recuerde que el responsable del pago es Daem Municipalidad de Mariquina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 599255-364-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-12-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA COLEGIO SAN JOSE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-92-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria franjamar
Razón Social CYNTIA MARICEL DE LOURDES MARCHANT LAGOS
R.U.T. 13.116.924-8
Sucursal ferreteria franjamar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura28GalónPINTURA ESMALTE   $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.000 $ 406.000
86131502
Pintura11GalónPINTURA ANTICORROSIVA   $ 15.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.800 $ 173.800
31211604
Diluyentes para pinturas12BotellaDILUYENTES PARA PINTURA   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
39101701
Tubos fluorescentes2CajaCAJAS DE TUBOS FLUORESCENTES   $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
39111810
Interruptor de lámpara2CajaPARTIDORES   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
39101601
ampolletas halógenas17Unidad AMPOLLETAS DE AHORRO ENERGÍA   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.900 $ 45.900
26142404
Sistemas de entrecierre de las puertas4UnidadCHAPAS PARA PUERTAS   $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
31211904
Brochas8UnidadBROCHAS 3" Y 4"   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31211906
Rodillos de pintar8UnidadRODILLOS DE CHIPORRO  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
46171501
Candados6UnidadCANDADOS   $ 6.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.100 $ 38.100
26121524
Alambre aislado o forrado80Metro LinealALAMBRE DE 3X2.5  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
Total Neto $ 962.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 962.400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.