Orden de Compra. Nº599255-385-SE13 "Compra materiales de aseo para Sala Cuna San Franc"
Recuerde que el responsable del pago es Daem Municipalidad de Mariquina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 599255-385-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2013
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de aseo para Sala Cuna San Franc
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-18-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090
Comuna Mariquina
Impuesto 99878,63
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juana huenchul cabezas
Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA
R.U.T. 11.590.490-6
Sucursal juana huenchul cabezas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102305
Pañales para bebé1Paquete PAÑALES PAQUETE GRANDE $ 9.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.220 $ 9.220
53131619
Cosméticas4Unidad HIPOGLOS $ 4.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.312 $ 19.312
12131706
Cerillas1Paquete FOSFOROS LARGOS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
47131801
Limpiadores de suelos6Paquete VIRUTILLA FINA 2 GRS. $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
14111704
Papel higiénico1Unidad no definida PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MTS ELITTE BLANCO NATURAL $ 13.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.330 $ 13.330
53131608
Jabones6Litro JABON LIQ. 1 LT. KLAREN ALMENDRA bolsa $ 1.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.636 $ 9.636
47121812
Raspadores de limpieza2Paquete VIRUTILLA MAGO PADS CON JABÓN 6 UNID. $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.640
47131710
Dispensadores de papel higiénico3Unidad DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA PISAMATIC T1200/T1100 $ 41.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.512 $ 124.512
53131608
Jabones2Unidad DISPENSADOR JABON LIQ. AUTOMATICO $ 8.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.146 $ 16.146
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo2Unidad MOPA AVION GRANDE DE LANILLA $ 19.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.840 $ 39.840
47131603
Esponjas6Unidad ESPONJAS ABSORBENTES $ 216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.296 $ 1.296
47131803
Desinfectantes domésticos10Litro CLORO GEL 960 ML. CLORINDA $ 1.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.490 $ 10.490
12161902
Detergentes surfactantes8Litro LIMPIADOR CIF CREMA 750CC $ 1.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.472 $ 13.472
12181501
Ceras sintéticas12Sachet CERA LIQ. 900 ML BLEM BRAVO AUTO BRILLO INCOLORA $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.756 $ 18.756
47131803
Desinfectantes domésticos8Litro DESINFECTANTE LIQ.BAÑO LYSOFORM A/BACT. ORIG. 500 $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.352 $ 10.352
47131803
Desinfectantes domésticos15Unidad DESINFECTANTE A/SOL LYSOFORM A/BACT. ORIG. 360 CC $ 2.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.455 $ 34.455
47121701
Bolsas de basura25Paquete BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX 10 UNID. $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.975 $ 14.975
14111703
Toallas de papel40Rollo TOALLA PAPEL 1 ROLL. 12 MT. NOVA CLASICA H/DOBLE $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
14111705
Servilletas de papel10Paquete SERVILLETA ABOLENGO CLASICA COCKTEL $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.630 $ 1.630
14111704
Papel higiénico60Rollo PAPEL HIGIENICO CONFORT 50 METROS $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.520 $ 14.520
42132205
Guantes quirúrgicos5Caja GUANTE QUIRURGICO LATEX C/100 CRANBERRY MEDIANO $ 3.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.725 $ 17.725
12161902
Detergentes surfactantes3Caja DETERGENTE POLVO 1 KL OMO MATIC $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823
11121802
Algodón8Paquete ALGODON AMERICANO 250 GRS $ 1.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.416 $ 13.416
47131803
Desinfectantes domésticos14Paquete TOALLAS DESINFEC. CLOROX WIPES FRESH MULTIUSO 35 U $ 1.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.974 $ 22.974
47131618
Mopas húmedas3Unidad TRAPERO DOBLE CON OJAL 50X 50 CMS. SCOTCH BRITE $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
42131604
Gorras con cordones para personal sanitario2Paquete COFIAS * 50 UNID $ 7.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.612 $ 14.612
47131810
Productos para lavar platos1Unidad LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX $ 1.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.508 $ 1.508
47131806
Barniz o ceras de muebles1Unidad LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA $ 1.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.465 $ 1.465
14111701
Papel facial10Paquete TOALLAS HUMEDAS.HIPOALG BABYLAND POCKET 50 UN. $ 1.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.820 $ 11.820
46181504
Guantes protectores4Unidad GUANTE MULTIUSO MEDIANO LATEX VIRUTEX $ 507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.028 $ 2.028
47131824
Productos de limpieza de ventanas3Botella LIMPIAVIDRIOS GLASSEX $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.470 $ 7.470
47131615
Escobillones2Unidad ESCOBILLON PLASTICO LASER 14-061 SUPER $ 1.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.192 $ 2.192
47131611
Palas para basura2Unidad PALA CON MANGO FIJO $ 4.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.056 $ 9.056
12191601
Solventes de alcohol12Litro ALCOHOL GEL 500CC CON DOSIFIC. $ 2.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.208 $ 26.208
12191601
Solventes de alcohol6Litro ALCOHOL DESNATURALIZADO 125 CC 95 % $ 2.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.088 $ 14.088
Total Neto $ 525.677
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.879
TOTAL OC $ 625.556


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.