Orden de Compra. Nº599255-48-SE18 "Compra de art de ferreteria Jardín Padre Mamerto" "
Recuerde que el responsable del pago es Daem Municipalidad de Mariquina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 599255-48-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-03-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra de art de ferreteria Jardín Padre Mamerto"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-2-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriaramirez
Razón Social RENATO PATRICIO RAMIREZ PRIETO
R.U.T. 11.705.138-2
Sucursal ferreteriaramirez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102503
Chapa de hierro1Unidadchapa porton corredera  $ 18.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.800 $ 18.800
30111601
Cemento1Unidadcemento melon  $ 3.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660
71131309
Servicios de modificación del perfil del pozo1Unidadperfil cuadrado 40*40 1.5 mm  $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
27112114
Pinzas de corte de ángulo1Unidadangulo doblado 40*40 3mm  $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
31171803
Rueda voladora2Unidadrueda porton ducasse  $ 8.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
23171509
Soldadura1Unidadsoldadura 7018 3/32  $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850
23131703
Discos de cabbing6Unidaddisco de corte 4 1/2  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
11101712
Aleación ferrosa2Unidadpomel 3/4 par  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Unidadanticorrosivo litro negro  $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
31211904
Brochas1Unidadbrocha de 2"  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
11162111
Malla4Unidad Internacionalmalla raschell bicolor  $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 90.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 90.910

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.