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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
599255-526-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra materiales didact. y de enseñanza SC San Fr |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4062-6-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Daem Municipalidad de Mariquina
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Facturación |
JOSE PUCHI Nº1090 |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
46667,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PUCHI Nº1090 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
sociedadcomercialcamiloycompanialtda |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.664.510-9 |
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Sucursal |
sociedadcomercialcamiloycompanialtda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60123601
| Pegamento de purpurina | 12 | Unidad | | Adhesivo decopach |
$ 2.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.104
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$ 25.104
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41122808
| Bandejas de uso general | 40 | Unidad | | Bandejas masisa con asas |
$ 3.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 134.120
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$ 134.120
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60121236
| Pinceles | 180 | Unidad | | Pinceles |
$ 185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.300
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$ 33.300
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60124317
| Masa de modelado | 6 | Unidad | | Betun de judea |
$ 2.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.566
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$ 13.566
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14101501
| Pasta de papel | 6 | Unidad | | Pasta textura decopach |
$ 1.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.032
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$ 10.032
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50181903
| Galletas simples saladas | 6 | Paquete | | Craquelados |
$ 1.588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.528
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$ 9.528
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14111705
| Servilletas de papel | 24 | Paquete | | Servilletas decopach |
$ 832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.968
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$ 19.968
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Total Neto
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$ 245.618
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.667
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$ 292.285
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.