Orden de Compra. Nº599255-526-SE13 "Compra materiales didact. y de enseñanza SC San Fr"
Recuerde que el responsable del pago es Daem Municipalidad de Mariquina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 599255-526-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2013
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales didact. y de enseñanza SC San Fr
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090
Comuna Mariquina
Impuesto 46667,42
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina12Unidad Adhesivo decopach $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.104 $ 25.104
41122808
Bandejas de uso general40Unidad Bandejas masisa con asas $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.120 $ 134.120
60121236
Pinceles180Unidad Pinceles $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.300 $ 33.300
60124317
Masa de modelado6Unidad Betun de judea $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.566 $ 13.566
14101501
Pasta de papel6Unidad Pasta textura decopach $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.032 $ 10.032
50181903
Galletas simples saladas6Paquete Craquelados $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.528 $ 9.528
14111705
Servilletas de papel24Paquete Servilletas decopach $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.968 $ 19.968
Total Neto $ 245.618
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.667
TOTAL OC $ 292.285


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.