Orden de Compra. Nº599255-64-SE13 "COMPRA MATERIALES ESCUELA RURAL CALQUINCO ALTO"
Recuerde que el responsable del pago es Daem Municipalidad de Mariquina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 599255-64-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-03-2013
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ESCUELA RURAL CALQUINCO ALTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090
Comuna Mariquina
Impuesto 79544,83
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juana huenchul cabezas
Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA
R.U.T. 11.590.490-6
Sucursal juana huenchul cabezas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121619
Sacapuntas3UnidadSACAPUNTAS METAL   $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282 $ 282
41111604
Reglas5PackSET GEOMETRÍA   $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.675 $ 2.675
43201801
Unidades de discos flexibles6UnidadPENDRIVE KINSGTON 8 GB   $ 9.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700
44103105
Cartuchos de tinta10Cartucho TINTA CANON PG-40 NEGRO  $ 11.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.770 $ 112.770
44103105
Cartuchos de tinta10CartuchoCARTUCHO DE TINTA CANON CL-41 COLOR   $ 13.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.020 $ 137.020
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5ResmaPAPEL FOTOCOPIA 75 gr. CARTA  $ 1.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.705 $ 9.705
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5ResmaPAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 gr. OFICIO  $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100
14121502
Cartón no blanqueado5PliegoCARTÓN PIEDRA   $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.125 $ 2.125
31201610
Colas5UnidadADHESIVO COLA FRIA   $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300
11111606
Pizarra1UnidadPIZARRA BLANCA   $ 32.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.320 $ 32.320
44121708
Marcadores108UnidadMARCADOR DE PIZARRA NEGRO, AZUL, Y ROJO ( 3 CAJAS )   $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.660 $ 42.660
Total Neto $ 418.657
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.545
TOTAL OC $ 498.202


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.