Orden de Compra. Nº599255-84-SE12 "Compra de leña seca para Sala Cuna Est. Mariquina"
Recuerde que el responsable del pago es Daem Municipalidad de Mariquina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 599255-84-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2012
Nombre de la Orden de Compra Compra de leña seca para Sala Cuna Est. Mariquina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4061-7-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090
Comuna Mariquina
Impuesto 8702
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fuentes Gonzalez Eugenio Antonio
Razón Social EUGENIO ANTONIO FUENTES GONZALEZ
R.U.T. 7.299.784-0
Sucursal Fuentes Gonzalez Eugenio Antonio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103605
Tablas de madera2Unidad no definida Leña seca $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.800 $ 45.800
Total Neto $ 45.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.702
TOTAL OC $ 54.502


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.