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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
6-115-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-08-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVIU I Región |
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Razón Social |
SERVIU I Región
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R.U.T. |
61.838.000-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Remodelación Oscar Bonilla block D-11 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVIU I Región
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R.U.T. |
61.838.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Patricio Lynch Nº 50 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
3247863 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Patricio Lynch Nº 50 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Publicidad Jorge Andres Saez Vargas E.I.R.L |
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Razón Social |
PUBLICIDAD JORGE ANDRES SAEZ VARGAS E.I.R.L
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R.U.T. |
76.384.775-6 |
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Sucursal |
Publicidad Jorge Andres Saez Vargas E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121503 2239-2-LP15
| Impresión digital | 10116 | | (1154114 )GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2 1177114 | (1154114) GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.197.200
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$ 17.197.200
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Total Neto
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$ 17.197.200
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Descuento
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$ 103.183
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.247.863
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 20.341.880
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.