Orden de Compra. Nº6-145-SE15 "SERV. MANTENCION DE EXTINTORES "
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU I Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 6-145-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-05-2015
Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENCION DE EXTINTORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU I Región
Razón Social SERVIU I Región
R.U.T. 61.838.000-9
Dirección de Unidad de Compra Remodelación Oscar Bonilla block D-11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU I Región
R.U.T. 61.838.000-9
Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 50
Comuna Iquique
Impuesto 42057,64
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MSG Ingenieria y Proyectos Ltda.
Razón Social M S G INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA
R.U.T. 77.134.130-6
Sucursal MSG Ingenieria y Proyectos Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1Unidad no definida   $ 221.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.356 $ 221.356
Total Neto $ 221.356
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.058
TOTAL OC $ 263.414


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.