Orden de Compra. Nº6-267-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 6-11-O125"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION I REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 6-267-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 6-11-O125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 6-11-O125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU I Región
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION I REGION
R.U.T. 61.838.000-9
Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch Nº 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días LOS ESTADOS DE PAGO SERÁN VISADOS POR EL DEPARTAMENTO TÉCNICO Y EL LA DIRECTOR A DE SERVIU REGIÓN DE TARAPACÁ, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL D.S. N236 DE 2002, DE V. y U.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION I REGION
R.U.T. 61.838.000-9
Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 50
Comuna Iquique
Impuesto 318915917,415
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bitumix S.A.
Razón Social CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A
R.U.T. 84.060.600-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bitumix S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
104101001
Licitación Pública de Obra MINVU1Unidad 1.997.420.746 $ 1.678.504.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.678.504.829 $ 1.678.504.829
Total Neto $ 1.678.504.828
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 318.915.917
TOTAL OC $ 1.997.420.745


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.