|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
6-360-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE MAT. ASEO Y ROLLOS DE PAPEL HIG. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SERVIU I Región |
|
Razón Social |
SERVIU I Región
|
|
R.U.T. |
61.838.000-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Remodelación Oscar Bonilla block D-11 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVIU I Región
|
|
R.U.T. |
61.838.000-9 |
|
Dirección de Facturación |
Patricio Lynch Nº 50 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
40012,632 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Patricio Lynch Nº 50 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RED OFFICE NORTE LTDA. |
|
Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.630.820-k |
|
Sucursal |
RED OFFICE NORTE LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131805 2239-7-LP12
| Limpiadores de uso general | 64 | | (31003) LIMPIADOR MULTIUSO VIRGINIA GATILLO 500 CC 33040 | (31003) LIMPIADOR MULTIUSO VIRGINIA GATILLO 500 CC; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.320,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 84.480
|
$ 84.480
|
14111704 2239-7-LP12
| Papel higiénico | 14 | | (69161) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 UNIDAD 71198 | (69161) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 9.160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 128.240
|
$ 128.240
|
|
|
Total Neto
|
$ 212.720
|
|
Descuento
|
$ 2.127
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 40.013
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 250.606
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.