Orden de Compra. Nº6-372-CM19 "2239-1-LP14 CONVENIO MARCO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU I Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 6-372-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP14 CONVENIO MARCO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU I Región
Razón Social SERVIU I Región
R.U.T. 61.838.000-9
Dirección de Unidad de Compra Remodelación Oscar Bonilla block D-11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-03-001, 31-02-001, 33-01-001, 33-01-133- 007, 3301-133-008, 114-05-04-01, 114-05-99-08. del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU I Región
R.U.T. 61.838.000-9
Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 50
Comuna
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA
Razón Social ESMAX DISTRIBUCION SPA
R.U.T. 79.588.870-5
Sucursal ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180301
2239-1-LP14
Bencineras o bombas de bencina1 (1017920 )ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO 1037947(1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(535) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(2) $ 240.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.535 $ 240.535
Total Neto $ 240.535
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 240.535


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.