|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
6-373-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
BICICLETERO 50 UNIDADES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SERVIU I Región |
|
Razón Social |
SERVIU I Región
|
|
R.U.T. |
61.838.000-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Remodelación Oscar Bonilla block D-11 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVIU I Región
|
|
R.U.T. |
61.838.000-9 |
|
Dirección de Facturación |
Patricio Lynch Nº 50 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
459800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Patricio Lynch Nº 50 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercial Dekolor SPA |
|
Razón Social |
COMERCIAL DEKOLOR SPA
|
|
R.U.T. |
77.768.160-5 |
|
Sucursal |
Comercial Dekolor SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101608 2239-8-LP14
| estacionamientos para bicicletas | 50 | | (1346841) BICICLETEROS - U INVERTIDA VÍA PÚBLICA 0,85 X 0,67 1373114 | (1346841) BICICLETEROS - U INVERTIDA VÍA PÚBLICA 0,85 X 0,67; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $5000 |
$ 55.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.750.000
|
$ 2.750.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.750.000
|
|
Descuento
|
$ 330.000
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 459.800
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 2.879.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.