Orden de Compra. Nº6-381-CM12 "ADQ. DE 5 ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER "
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU I Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 6-381-CM12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE 5 ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU I Región
Razón Social SERVIU I Región
R.U.T. 61.838.000-9
Dirección de Unidad de Compra Remodelación Oscar Bonilla block D-11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU I Región
R.U.T. 61.838.000-9
Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 50
Comuna Iquique
Impuesto 13626,2205
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111510
Papel para plotter5 (878791) PAPEL PLOTTER LAVORO CONO 3 1 ROLLO 887915(878791) PAPEL PLOTTER LAVORO CONO 3 1 ROLLO; Código: H207524;Región : I $ 14.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.935 $ 73.935
Total Neto $ 73.935
Descuento $ 2.218
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.626
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 85.343


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.