Orden de Compra. Nº6-417-CM16 "ADQ. DE ROLLOS DE PAPEL HIG. Y MAT. DE ASEO PARA VEH."
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU I Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 6-417-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ROLLOS DE PAPEL HIG. Y MAT. DE ASEO PARA VEH.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU I Región
Razón Social SERVIU I Región
R.U.T. 61.838.000-9
Dirección de Unidad de Compra Remodelación Oscar Bonilla block D-11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU I Región
R.U.T. 61.838.000-9
Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 50
Comuna Iquique
Impuesto 469078,764
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
R.U.T. 77.630.820-k
Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico220 (69161) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 71198(69161) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.046.000 $ 2.046.000
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general60 (211903) RENOVADOR TEAM DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CC 211903(211903) RENOVADOR TEAM DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CC ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.720 $ 114.720
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general60 (1152017) SHAMPOO PARA AUTO TEAM 250 ML UNID. 1174568(1152017) SHAMPOO PARA AUTO TEAM 250 ML UNID.; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.060 $ 69.060
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos60 (1152027) CERA TEAM LIQUIDA 250 ML UNID. 1174577(1152027) CERA TEAM LIQUIDA 250 ML UNID.; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.200
0
2239-7-LP12
SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID.60 (1152030) SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID. 1174580(1152030) SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID.; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.440 $ 100.440
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes36 (1338691) DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK AEROSOL MAR DE AZUL PRODUNDO 1X210ML BELFAST UNIDAD 1364889(1338691) DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK AEROSOL MAR DE AZUL PRODUNDO 1X210ML BELFAST UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
Total Neto $ 2.519.220
Descuento $ 50.384
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 469.079
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.937.915


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.