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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
6-417-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE ROLLOS DE PAPEL HIG. Y MAT. DE ASEO PARA VEH. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVIU I Región |
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Razón Social |
SERVIU I Región
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R.U.T. |
61.838.000-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Remodelación Oscar Bonilla block D-11 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVIU I Región
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R.U.T. |
61.838.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Patricio Lynch Nº 50 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
469078,764 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Patricio Lynch Nº 50 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RED OFFICE NORTE LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
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R.U.T. |
77.630.820-k |
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Sucursal |
RED OFFICE NORTE LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704 2239-7-LP12
| Papel higiénico | 220 | | (69161) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 71198 | (69161) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 9.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.046.000
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$ 2.046.000
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47131805 2239-7-LP12
| Limpiadores de uso general | 60 | | (211903) RENOVADOR TEAM DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CC 211903 | (211903) RENOVADOR TEAM DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CC ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.912,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 114.720
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$ 114.720
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47131805 2239-7-LP12
| Limpiadores de uso general | 60 | | (1152017) SHAMPOO PARA AUTO TEAM 250 ML UNID. 1174568 | (1152017) SHAMPOO PARA AUTO TEAM 250 ML UNID.; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.060
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$ 69.060
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47131802 2239-7-LP12
| Abrillantadores o acabados de suelos | 60 | | (1152027) CERA TEAM LIQUIDA 250 ML UNID. 1174577 | (1152027) CERA TEAM LIQUIDA 250 ML UNID.; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.470,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 88.200
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$ 88.200
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0 2239-7-LP12
| SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID. | 60 | | (1152030) SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID. 1174580 | (1152030) SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID.; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.674,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.440
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$ 100.440
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47131816 2239-7-LP12
| Desodorantes | 36 | | (1338691) DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK AEROSOL MAR DE AZUL PRODUNDO 1X210ML BELFAST UNIDAD 1364889 | (1338691) DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK AEROSOL MAR DE AZUL PRODUNDO 1X210ML BELFAST UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.800
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$ 100.800
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Total Neto
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$ 2.519.220
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Descuento
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$ 50.384
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 469.079
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 2.937.915
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.