Orden de Compra. Nº6-475-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 6-84-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU I Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 6-475-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 6-84-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINAS SERVIU IQUIQUE SEGUN LO INDICADO EN ARCHIVOS ADJUNTO.
Proveniente de Licitación 6-84-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU I Región
Razón Social SERVIU I Región
R.U.T. 61.838.000-9
Dirección de Unidad de Compra Remodelación Oscar Bonilla block D-11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU I Región
R.U.T. 61.838.000-9
Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 50
Comuna -1
Impuesto 523545
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORA Y SERVICIOS VIDAL LIMITADA
R.U.T. 77.637.890-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121508
Estaciones de trabajo1UnidadEstaciones de trabajoADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINAS SERVIU IQUIQUE SEGUN LO INDICADO EN ARCHIVOS ADJUNTO. $ 2.755.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.755.500 $ 2.755.500
Total Neto $ 2.755.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 523.545
TOTAL OC $ 3.279.045


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.