Orden de Compra. Nº6-66-SE12 "SERV. DE FOTOCOPIADO Y ANILLADOS DE DOCUMENTOS "
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU I Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 6-66-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-04-2012
Nombre de la Orden de Compra SERV. DE FOTOCOPIADO Y ANILLADOS DE DOCUMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 6-1-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU I Región
Razón Social SERVIU I Región
R.U.T. 61.838.000-9
Dirección de Unidad de Compra Remodelación Oscar Bonilla block D-11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU I Región
R.U.T. 61.838.000-9
Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 50
Comuna Iquique
Impuesto 39645,4
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRANCISCO MIRANDA QUENA
Razón Social FRANCISCO ISIDORO MIRANDA QUENA
R.U.T. 4.539.227-9
Sucursal FRANCISCO MIRANDA QUENA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1Unidad no definida   $ 208.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.660 $ 208.660
Total Neto $ 208.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.645
TOTAL OC $ 248.305


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.