Orden de Compra. Nº6-723-SE06 "Estado de Pago Nº 4 PP 034/06"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU I Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 6-723-SE06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2006
Nombre de la Orden de Compra Estado de Pago Nº 4 PP 034/06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REPOSICION PLAZA CEREMONIAL SAN LORENZO, TARAPACA
Proveniente de Licitación 6-67-LP06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU I Región
Razón Social SERVIU I Región
R.U.T. 61.838.000-9
Dirección de Unidad de Compra Remodelación Oscar Bonilla block D-11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU I Región
R.U.T. 61.838.000-9
Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 50
Comuna Iquique
Impuesto 597380,27737
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Luis Coevas Araya
R.U.T. 13.213.936-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221013
Parques1UnidadParquesSERVIU $ 3.144.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.144.107 $ 3.144.107
Total Neto $ 3.144.107
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 597.380
TOTAL OC $ 3.741.487


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.