Orden de Compra. Nº600-9-CM17 "ADQUISICIÓN DE DOS NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO FISCAL PLACA GDBK.37"
Recuerde que el responsable del pago es Tesorería Regional Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 600-9-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-02-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE DOS NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO FISCAL PLACA GDBK.37
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tes. Regional Metropolitana
Razón Social Tesorería Regional Metropolitana
R.U.T. 60.805.008-6
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 28 piso 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tesorería Regional Metropolitana
R.U.T. 60.805.008-6
Dirección de Facturación Teatinos 28 piso 1
Comuna Santiago
Impuesto 19900,98
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 28 piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dist.Hernán Castro Monje y Cía - Casa Matriz
Razón Social DISTRIBUIDORA DURUN LIMITADA
R.U.T. 79.901.110-7
Sucursal Dist.Hernán Castro Monje y Cía - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
2239-22-LR15
Neumáticos para camionetas o automóviles2 (1253841) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO MICHELIN PILOT PRIMACY 215/55 R16 UNIDAD 1279841(1253841) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO MICHELIN PILOT PRIMACY 215/55 R16 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 48.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.800 $ 96.800
78180104
2239-22-LR15
Reparación de tren delantero o trasero1 (1256042) SERVICIO DE ALINEACIÓN - CAMIONETA VALOR POR VEHÍCULO 1282051(1256042) SERVICIO DE ALINEACIÓN - CAMIONETA VALOR POR VEHÍCULO; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 105.800
Descuento $ 1.058
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.901
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 124.643


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.