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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
600644-77-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
24-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de conectividad 21.04.2019 al 20.05.209 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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600644-7-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD COMPLEJO FRONTERIZOS COLCHANE |
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Razón Social |
GOBERNACION PROVINCIA DEL TAMARUGAL
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R.U.T. |
61.979.010-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION PROVINCIA DEL TAMARUGAL
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R.U.T. |
61.979.010-3 |
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Dirección de Facturación |
TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA |
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Comuna |
Pozo Almonte
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ENTEL TELEFONIA LOCAL S A |
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Razón Social |
ENTEL TELEFONIA LOCAL S A
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R.U.T. |
96.697.410-9 |
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Sucursal |
ENTEL TELEFONIA LOCAL S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81112101
| Proveedores de servicio de Internet (ISP) | 1 | Mes | SERVICIO DE CONECTIVIDAD DESDE EL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2019 | SERVICIO DE CONECTIVIDAD DESDE EL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2019 |
$ 822.582,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 822.582
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$ 822.582
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Total Neto
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$ 822.582
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 822.582
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.