Orden de Compra. Nº601-1197-SE09 "AUTORIZA PAGO DIARIO OFICIAL"
Recuerde que el responsable del pago es Superintendencia de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 601-1197-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2009
Nombre de la Orden de Compra AUTORIZA PAGO DIARIO OFICIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Superintendencia de Salud
Razón Social Superintendencia de Salud
R.U.T. 60.819.000-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Stgo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Superintendencia de Salud
R.U.T. 60.819.000-7
Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo
Comuna Santiago Centro
Impuesto 666517,34
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diario Oficial_Publicaciones
Razón Social EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S A
R.U.T. 90.694.000-0
Sucursal Diario Oficial_Publicaciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101905
Avisos en prensa impresa1Unidad no definidaAUTORÍZASE el pago de las facturas N°s. 102691/2009 y 102692002/2009, presentadas por la Empresa Periodística la Nación S.A., RUT N° 90.694.000-0, por la suma total de $4.174.504.- (cuatro millones ciento setenta y cuatro mil quinientos cuatro pesos)  $ 1.001.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.001.382 $ 1.001.382
82101504
Publicidad en periódicos1Unidad no definida AUTORÍZASE el pago de las facturas N°s. 102691/2009 y 102692002/2009, presentadas por la Empresa Periodística la Nación S.A., RUT N° 90.694.000-0, por la suma total de $4.174.504.- (cuatro millones ciento setenta y cuatro mil quinientos cuatro pesos)  $ 2.506.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.506.604 $ 2.506.604
Total Neto $ 3.507.986
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 666.517
TOTAL OC $ 4.174.503


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.