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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
601-2-CC26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
arriendo pc 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1122317-18-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Superintendencia de Salud |
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Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE SALUD
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R.U.T. |
60.819.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE SALUD
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R.U.T. |
60.819.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
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Comuna |
*
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Impuesto |
7500,896 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SONDA S.A. |
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Razón Social |
SONDA S A
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R.U.T. |
83.628.100-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SONDA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211507
| Computadores de escritorio | 4 | Unidad no definida | arriendo computadores por desde enero abril 2026
valor mensual US$39.478,4
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US$ 9.869,60
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 39.478,40
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US$ 39.478,40
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Total Neto
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US$ 39.478,40
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 7.500,90
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US$ 46.979,30
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.