Orden de Compra. Nº601-243-CM15 "Jornada de Planificación"
Recuerde que el responsable del pago es Superintendencia de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 601-243-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2015
Nombre de la Orden de Compra Jornada de Planificación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Superintendencia de Salud
Razón Social Superintendencia de Salud
R.U.T. 60.819.000-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Stgo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Superintendencia de Salud
R.U.T. 60.819.000-7
Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo
Comuna Santiago Centro
Impuesto 231230
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-05-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Las Colinas de Cuncumen
Razón Social LAS COLINAS DE CUNCUMEN S A
R.U.T. 96.626.280-k
Sucursal Hotel Las Colinas de Cuncumen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
2239-11-LP10
Centros de conferencias1 (672385) SALÓN DE CONFERENCIAS - ENTRE 01 A 20 PERSONAS TIPO AUDITORIO JORNADA COMPLETA 672385(672385) SALÓN DE CONFERENCIAS - ENTRE 01 A 20 PERSONAS TIPO AUDITORIO JORNADA COMPLETA; Código: ;Región : RM $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
90101701
2239-11-LP10
Gestión de cafetería a pie de obra40 (672476) SERVICIO DESAYUNO - CONTINENTAL 672476(672476) SERVICIO DESAYUNO - CONTINENTAL ; Código: ;Región : RM $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000
90101701
2239-11-LP10
Gestión de cafetería a pie de obra80 (672482) SERVICIO COFFE BREAK OPCIÓN 2 672482(672482) SERVICIO COFFE BREAK OPCIÓN 2 ; Código: ;Región : RM $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
0
2239-11-LP10
ARRIENDO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS - EQUIPO AMPLIF40 (672840) ARRIENDO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS - EQUIPO AMPLIFICACION PEQUENO 672840(672840) ARRIENDO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS - EQUIPO AMPLIFICACION PEQUENO; Código: ;Región : RM $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
0
2239-11-LP10
ARRIENDO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS - ARRIENDO DATAS40 (672848) ARRIENDO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS - ARRIENDO DATASHOW 672848(672848) ARRIENDO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS - ARRIENDO DATASHOW ; Código: ;Región : RM $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
0
2239-11-LP10
ARRIENDO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS - TELÓN PROYECC40 (672849) ARRIENDO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS - TELÓN PROYECCIÓN PEQUENO 672849(672849) ARRIENDO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS - TELÓN PROYECCIÓN PEQUENO; Código: ;Región : RM $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
90101603
2239-11-LP10
Servicios de catering40 (843011) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 10 850011(843011) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 10; Código: ;Región : RM $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 1.217.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 231.230
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.448.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.