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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
601-288-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-04-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARAC. OF. STGO. CONSECUENCIA DE SISMO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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601-11070-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Superintendencia de Salud |
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Razón Social |
Superintendencia de Salud
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R.U.T. |
60.819.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Stgo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Superintendencia de Salud
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R.U.T. |
60.819.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
2400236,18 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RD Constructora |
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Razón Social |
RD CONSTRUCTORA S A
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R.U.T. |
99.534.500-5 |
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Sucursal |
RD Constructora |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad no definida | | |
$ 12.632.822,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.632.822
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$ 12.632.822
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Total Neto
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$ 12.632.822
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.400.236
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$ 15.033.058
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.