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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
601-474-CA08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
13-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Aseo Zonal Viña Junio 2008 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Autoriza pago fact. 81, Empresa Nery E. Jorquera Salazar por servicio de aseo correspondiente al mes junio 2008, Of. Zonal Viña del Mar. |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Superintendencia de Salud |
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Razón Social |
Superintendencia de Salud
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R.U.T. |
60.819.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MacIver 225 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Superintendencia de Salud
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R.U.T. |
60.819.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
57000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
NERY EGIDIO JORQUERA SALAZAR
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R.U.T. |
9.249.780-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Servicios de limpieza de edificios | Autoriza pago fact. 81, Empresa Nery E. Jorquera Salazar por servicio de aseo correspondiente al mes junio 2008, Of. Zonal Viña del Mar. |
$ 300.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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Total Neto
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$ 300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.000
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$ 357.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.