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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
601-5-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-02-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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601-8-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Superintendencia de Salud |
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Razón Social |
Superintendencia de Salud
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R.U.T. |
60.819.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Superintendencia de Salud
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R.U.T. |
60.819.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1048800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Serlimp |
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Razón Social |
JANINNA ANGELICA REYES LEYTON
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R.U.T. |
12.167.670-2 |
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Sucursal |
Serlimp |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 12 | Unidad | SERVICIO MENSUAL DE ASEO, LIMPIEZA Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN AGENCIA REGIONAL DE ANTOFAGASTA – VALOR TOTAL MENSUAL $547.400.-
VIGENCIA 01/02/2022 AL 31/01/2023 (12 MESES) | Valor Neto Mensual 460.000 Más IVA 87.400.- TOTAL NETO 36 MESES 16.560.000 MAS IVA 3.146.400 TOTAL 19.706.400.- |
$ 460.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.520.000
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$ 5.520.000
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Total Neto
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$ 5.520.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.048.800
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$ 6.568.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.