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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
601-565-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS CHARLA INSTITUCIONAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Superintendencia de Salud |
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Razón Social |
Superintendencia de Salud
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R.U.T. |
60.819.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Superintendencia de Salud
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R.U.T. |
60.819.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
124513 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TEAM SERVICE |
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Razón Social |
TEAM SERVICE FOOD CHILE S.A
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R.U.T. |
76.066.539-8 |
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Sucursal |
TEAM SERVICE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101601 2239-1-LP15
| Banquetes | 165 | | (1114712 )COFFEE BREAK CATERING - PREMIUM VALOR POR PERSONA 1134712 | (1114712) COFFEE BREAK CATERING - PREMIUM VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 4.413,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 728.145
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$ 728.145
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Total Neto
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$ 728.145
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Descuento
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$ 72.815
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 124.513
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 779.843
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.