|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
601-577-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicios procuradora del numero |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Superintendencia de Salud |
|
Razón Social |
Superintendencia de Salud
|
|
R.U.T. |
60.819.000-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Superintendencia de Salud
|
|
R.U.T. |
60.819.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
1000000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INES ISABEL EGENAU POOLEY |
|
Razón Social |
INES ISABEL EGENAU POOLEY
|
|
R.U.T. |
3.395.120-5 |
|
Sucursal |
INES ISABEL EGENAU POOLEY |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80121501
| Servicios legales especializados en menores | 1 | Unidad no definida | Servicios procuradora del numero periodo 2020. Valor por causa tramitada $222.222 impuestos incluidos.
EL valor es solo un máximo presupuestario, la Superintendencia no se compromete a utilizarlo en su totalidad
| |
$ 9.000.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.000.000
|
$ 9.000.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 9.000.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 1.000.000
|
|
$ 10.000.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.