|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
601-733-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
|
Fecha de Envío |
27-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ETIQUETAS AVERY 5161 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Superintendencia de Salud |
|
Razón Social |
Superintendencia de Salud
|
|
R.U.T. |
60.819.000-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Stgo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Superintendencia de Salud
|
|
R.U.T. |
60.819.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
57450,2544 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DIMERC S.A. |
|
Razón Social |
DIMERC S A
|
|
R.U.T. |
96.670.840-9 |
|
Sucursal |
DIMERC S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55121606 2239-4-LP14
| Etiquetas autoadhesivas | 12 | | (1007833) ETIQUETA AUTOADHESIVA AVERY LASER 5161 100 HJS. 1025833 | (1007833) ETIQUETA AUTOADHESIVA AVERY LASER 5161 100 HJS.; Código: C600720;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 25.452,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 305.424
|
$ 305.424
|
|
|
Total Neto
|
$ 305.424
|
|
Descuento
|
$ 3.054
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 57.450
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 359.820
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.