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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
601-790-CM14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Tablet |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Superintendencia de Salud |
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Razón Social |
Superintendencia de Salud
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R.U.T. |
60.819.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Stgo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
Superintendencia de Salud
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R.U.T. |
60.819.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
164,35 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Notebookcenter |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LIMITADA
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R.U.T. |
76.525.840-5 |
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Sucursal |
Notebookcenter |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211509 2239-4-lp10
| Computadores Portatiles | 1 | | (1033778) TABLET LENOVO 10.1 2GB 64GB WIND8.1PRO GPS-3G UNIDAD 1053862 | (1033778) TABLET LENOVO 10.1 2GB 64GB WIND8.1PRO GPS-3G UNIDAD; Código: 20C3A008CL;Región : RM
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US$ 865,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 865,00
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US$ 865,00
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Total Neto
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US$ 865,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 164,35
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 1.029,35
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.