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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
601-9-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-01-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención Preventiva 2017 FAN COIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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601-10-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Superintendencia de Salud |
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Razón Social |
Superintendencia de Salud
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R.U.T. |
60.819.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Stgo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Superintendencia de Salud
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R.U.T. |
60.819.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
1350735,27 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ingenieria en sistemas de Confort Ambiental ( ISCA |
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Razón Social |
CLIMATIZACION Y MANTENCION INTEGRAL DE EDIFICIOS L
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R.U.T. |
76.048.583-7 |
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Sucursal |
Ingenieria en sistemas de Confort Ambiental ( ISCA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 12 | Unidad no definida | MANTENCION PREVENTIVA AÑO 2017 EQUIPOS A A SEGÚN CONTRATO | |
$ 592.428,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.109.136
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$ 7.109.133
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Total Neto
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$ 7.109.133
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.350.735
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$ 8.459.868
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.