|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
601-968-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CAJAS PARA ARCHIVO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Superintendencia de Salud |
|
Razón Social |
Superintendencia de Salud
|
|
R.U.T. |
60.819.000-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Stgo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Superintendencia de Salud
|
|
R.U.T. |
60.819.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
38057,95 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INSISA |
|
Razón Social |
INSISA SPA
|
|
R.U.T. |
99.555.650-2 |
|
Sucursal |
INSISA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46171506 2239-4-LP14
| Cajas fuertes | 100 | | (1108816) CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS MEGABOX 45X36X29,5 CM UNIDAD 1128816 | (1108816) CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS MEGABOX 45X36X29,5 CM UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.065,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 206.500
|
$ 206.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 206.500
|
|
Descuento
|
$ 6.195
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 38.058
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 238.363
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.