|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
601-97-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
31-03-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
traslado de documentos |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Superintendencia de Salud |
|
Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE SALUD
|
|
R.U.T. |
60.819.000-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Unidad de Fomento |
|
Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE SALUD
|
|
R.U.T. |
60.819.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
|
Comuna |
Alhué
|
|
Impuesto |
50,127681 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Iron Mountain Chile S.A. |
|
Razón Social |
IRON MOUNTAIN CHILE S A
|
|
R.U.T. |
96.756.680-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Iron Mountain Chile S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44111515
| Organizadores o cajas de almacenamiento de archivo | 1 | Unidad no definida | traslado de documento por término de contrato emanado de la licitación 601-2-lp21 | |
UF 263,83
|
UF 0,00
|
UF 0,00
|
UF 263,8299
|
UF 263,8299
|
|
|
Total Neto
|
UF 263,8299
|
|
Descuento
|
UF 0,0000
|
|
Cargos
|
UF 0,0000
|
|
IVA 19 %
|
UF 50,1277
|
|
UF 313,9576
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.