Orden de Compra. Nº601-971-CM17 "ARTICULOS DE OFICINA AG CONCEPCION"
Recuerde que el responsable del pago es Superintendencia de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 601-971-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE OFICINA AG CONCEPCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Superintendencia de Salud
Razón Social Superintendencia de Salud
R.U.T. 60.819.000-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Stgo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Superintendencia de Salud
R.U.T. 60.819.000-7
Dirección de Facturación Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo
Comuna Santiago Centro
Impuesto 19493,7435
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas60 (1006258) ARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANCHO BURDEO 311146 UNIDAD 1024258(1006258) ARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANCHO BURDEO 311146 UNIDAD; Código: 12158;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.140 $ 76.140
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo10 (1007128) BLOCK DE APUNTES COLÓN ESCOLAR ESPIRAL 7MM UNIDAD 1025128(1007128) BLOCK DE APUNTES COLÓN ESCOLAR ESPIRAL 7MM UNIDAD; Código: 99412M7;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.390 $ 4.390
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon20 (1007546) CINTA ADHESIVA 3M 600 CRISTAL 19MM X 20M UNIDAD 1025546(1007546) CINTA ADHESIVA 3M 600 CRISTAL 19MM X 20M UNIDAD; Código: 19068;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.620 $ 15.620
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector15 (1007687) CORRECTOR BIC LIQUIDO AL AGUA 20ML UNIDAD 1025687(1007687) CORRECTOR BIC LIQUIDO AL AGUA 20ML UNIDAD; Código: 36068;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.145 $ 5.145
44121613
2239-4-LP14
Sacacorchetes6 (1373635) SACACORCHETE NOVUS PINZA B80 UNIDAD 1400139(1373635) SACACORCHETE NOVUS PINZA B80 UNIDAD; Código: 77167;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340
Total Neto $ 103.635
Descuento $ 1.036
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.494
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 122.093


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.