Orden de Compra. Nº602-1003-CM18 "Articulos de escritorio esc. Llahualco."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 602-1003-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Articulos de escritorio esc. Llahualco.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
R.U.T. 69.210.301-7
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/665 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
R.U.T. 69.210.301-7
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 277
Comuna Río Negro
Impuesto 9076
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras1 (1006678 )PERFORADORA ISOFIT PM20 PEQUENA UNIDAD 1024678(1006678) PERFORADORA ISOFIT PM20 PEQUENA UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras2 (1007657 )CORCHETERA ISOFIT CM-50 COD. 11281-K UNIDAD 1025657(1007657) CORCHETERA ISOFIT CM-50 COD. 11281-K UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.080 $ 6.080
27111803
2239-4-LP14
Escuadras8 (1270479 )ESCUADRA PROARTE 60° 25CM UNIDAD 1296649(1270479) ESCUADRA PROARTE 60° 25CM UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.440
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro8 (1110448 )CUADERNO AUCA COLLEGE CALIGRAFIA HORIZONTAL 80 HOJAS TAPA LISA UNIDAD 1130448(1110448) CUADERNO AUCA COLLEGE CALIGRAFIA HORIZONTAL 80 HOJAS TAPA LISA UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.152 $ 3.152
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro8 (1108388 )CUADERNO COLÓN UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS MATEMATICA LISO UNIDAD 1128388(1108388) CUADERNO COLÓN UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS MATEMATICA LISO UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120
44121619
2239-4-LP14
Sacapuntas8 (1006872 )SACAPUNTA ADIX METALICO ACHAFLANADO UNIDAD 1024872(1006872) SACAPUNTA ADIX METALICO ACHAFLANADO UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios35 (1006294 )ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD 1024294(1006294) ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.890 $ 29.890
Total Neto $ 48.251
Descuento $ 483
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.076
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 56.844


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.