Orden de Compra. Nº602-1003-SE19 "Coffe día del párvulo Esc. Andrew Jackson."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 602-1003-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Coffe día del párvulo Esc. Andrew Jackson.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 450-19-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
R.U.T. 69.210.301-7
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
R.U.T. 69.210.301-7
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 277
Comuna Río Negro
Impuesto 38475
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-11-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dulce Imagen Río Negro
Razón Social GIMENA DEL CARMEN CARCAMO RADDATZ
R.U.T. 10.394.776-6
Sucursal Dulce Imagen Río Negro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas45UnidadServicio de Coffe N°3 del Convenio Suministro Licitación 450-19-LE19, consistente en : - 1 café o té o leche o combinación en taza de 200 cc aproximadamente. - 1 vaso de jugo de 200 cc (watt, andina o equivalente) - 1 pan miga en triangulo de jamón o queso o pasta de huevo o pasta pollo morrón. (a elección del mandante una o mas variedades) - 4 galletas confección casera variedad. - 1 porción de queque - 1 tapadito de lechuga/quesillo o lechuga/pastas o solo pasta o jamón o queso. - 1 porción de kuchen o pie de limón o tartaleta. - 1 brocheta de variedad 4 frutas de la estación. - 1 bocado dulce de wafle o alfajor maicena o alfajor cubierto de chocolate o bombón relleno o trufa. Entrega en Esc. Andrew Jackson para el día Lunes 25 de Noviembre de 2019 a las 10:00 horas.Servicio de Coffe N°3 del Convenio Suministro Licitación 450-19-LE19, entrega en Esc. Andrew Jackson para el día Lunes 25 de Noviembre de 2019 a las 10:00 horas. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500
Total Neto $ 202.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.475
TOTAL OC $ 240.975


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.