Orden de Compra. Nº602-1080-CM19 "Artículos de escritorio para Esc. Río Negro."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 602-1080-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Artículos de escritorio para Esc. Río Negro.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
R.U.T. 69.210.301-7
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
R.U.T. 69.210.301-7
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 277
Comuna Río Negro
Impuesto 12105
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1163809 )MARCADOR PILOT PERMANENTE P/CD NEGRO PUNTA FINA SCA EF 0.9MM UNIDAD 1189871(1163809) MARCADOR PILOT PERMANENTE P/CD NEGRO PUNTA FINA SCA EF 0.9MM UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1273313 )MARCADOR SHARPIE PERMANENTE PUNTA GRUESA BISELADA NEGRO UNIDAD 1299314(1273313) MARCADOR SHARPIE PERMANENTE PUNTA GRUESA BISELADA NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1273316 )MARCADOR SHARPIE PERMANENTE PUNTA GRUESA BISELADA ROJO UNIDAD 1299317(1273316) MARCADOR SHARPIE PERMANENTE PUNTA GRUESA BISELADA ROJO UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
12171703
2239-4-LP14
Tintas20 (1108949 )TINTA PILOT VBOARD MASTER CARTUCHO RECARGA NEGRO UNIDAD 1128949(1108949) TINTA PILOT VBOARD MASTER CARTUCHO RECARGA NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.520 $ 14.520
12171703
2239-4-LP14
Tintas20 (1137800 )TINTA PILOT RECARGA V BOARD MASTER CARTUCHO ROJO UNIDAD 1159842(1137800) TINTA PILOT RECARGA V BOARD MASTER CARTUCHO ROJO UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.740 $ 14.740
12171703
2239-4-LP14
Tintas20 (1108950 )TINTA PILOT VBOARD MASTER CARTUCHO RECARGA AZUL UNIDAD 1128950(1108950) TINTA PILOT VBOARD MASTER CARTUCHO RECARGA AZUL UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
Total Neto $ 65.010
Descuento $ 1.300
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.105
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 75.815


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.